дт 60 кт 51



Проводка 60 51

Автор Машулька задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги

объясните проводку.... и получил лучший ответ

Ответ от Анна Исаева[новичек]
Во второй операции мы перечисляем поставщикам сумму НДС, входящее в стоимость материалов. Думаю, что так))

Ответ от Валерий Гузенко[гуру]
Оплата поставщику производится одной платежкой, в которой указывается в т. ч. НДС, по платежке делается одна проводка Дт 60 Кт 51, а когда приходуется товар, сырье или материалы, тогда выделяется НДС
Дт 10, 41 Кт 60
Дт 19 Кт 60
Дт 68 Кт 19
Дт 10, 41 Кт 68
Дт 68 Кт 51

Ответ от Анна КР[гуру]
Поступили материалы от поставщика Дт 10 Кт 60
Отражен НДС по поступившим материалам Дт 19 Кт 60.
На счете 60 образовалась кредиторская задолженность на сумму стоимости материалов с НДС вместе.
Оплачиваем всю сумму поставщику вместе с НДС Дт 60 Кт 51.
Почему не получается Дт 51 Кт 68.
1. По Дт счета 51 отражают поступление денег (например, в качестве оплаты поставщику) , а не их списание.
2. Счет 68 - это расчеты с бюджетом, а не с поставщиками.
т. е. проводка Дт 51 Кт 68 - это поступление денег на расчетный счет из бюджета (например, возврат переплаты налога из бюджета).

Ответ от Chica Bomb[активный]
да, что у вас за преподаватель,
нас тоже учили как расписала Марго!

Ответ от Людмила[гуру]
Честно говоря не вижу смысла во второй проводке в таком виде.
Первую указала с учетом ндс оплату, как по платежке,
а вторую сделала бы так
Д-т 19 К-т 60 выделено НДС по операции

Ответ от Марго[гуру]
Господи, да кто у вас преподает бух. учет? Чо-то я не припомню, чтобы НДС поставщику мы перечисляли отдельной платежкой.
Проводки по поступлению материалов и их оплате:
Дт 10 Кт 60 - отражено поступление материалов
Дт 19 Кт 60 - отражен НДС в стоимости материалов
Дт 60 Кт 51 - перечислена оплата поставщику с учетом НДС
Дт 68 Кт 19 - выставлен к возмещению НДС

Ответ от Marina Senichkina[гуру]
Так Вы же перечисляете поставщикам сумму вместе с НДС, поэтому и проводки одинаковые.

Ответ от Nifertitti qwqw[активный]
Марго права

Ответ от Натали[гуру]
начну с того-
да Нижегородская академия УДИВЛЯЕТ.
Так преподавать бухучет!!! !
А правы ВСЕ - так НДС не выделяют, как учит преподаватель Вашей академии.

Ответ от Мамыкина Наталия[гуру]
Срочно меняйте ВУЗ, а то с таким образованием работу не найдете никогда.
С другой стороны - это же теория, а не практика, одна проводка, 2 проводки - сути не меняет, только запутывает. По сути правильно. 1ая - на сумму без НДС, вторая на сумму НДС. Только так никто не делает на практике, ставят одну проводку на сумму оплаты, в т. ч. НДС.
Я когда училась, НДС только придумали и что с ним делать не знал никто, даже преподы, дык вот - проводки нас учили делать также по 2 штуки. Было это правда 15 лет назад.... Но может с тех пор учебную программу забыли переписать.

Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: объясните проводку....

помогите расшифровать проводку. сделала половину
Перепутали Вы немного дт/кт, но хотя бы пытались - уже хорошо!
1) 60/51, 2) 71/50, 3) 51/66,
подробнее...

Проводка при открытии счета!
комиссия за открытие счета, заверение карточки единоврменно, сумма должна быть укаана в договоре,
подробнее...

Помогите с бухгалтерской проводкой
1) 60 -51
2) 20 (25,26,44) -70
3) 20 (25,26) -10
4) 20 (25,26,44) -70
5)
подробнее...

Учредитель сделал взнос на расчетный счет для оплаты аренды, как правильно сделать проводки?
Во первых, что за взнос? Займ или взнос в Уставной капитал? От того что он внес, будут и
подробнее...
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот еще темы с похожими вопросами:

Пожалуйста помогите..Проверьте проводки..
5. Отпущены материалы на ремонт офиса 26 10
6. Получен счет Мосэнерго за электроэнергию,
подробнее...

Помогите с проводками!
обратную проводку сделайте
возврат поставщику 51-60
возврат покупателю -
подробнее...
спросили в Материалы
Укажите правильную проводку «Поступили материалы от поставщиков. Расчеты произведены»:
Д10 К60 - поступили материалы от поставщика
Д60 К51(50,71) - произведена оплата за материалы
подробнее...

Бухгалтера, помогите!
В 1С:
(склад - я так поняла, не ваш, а сторонняя организация? )
1. Получили продукцию.
подробнее...

Отражение уставного капитала в бухгалтерском балансе
В активе уставной капитал при его формировании отражается по строке 1230 (дебиторская
подробнее...

Счета на предоплату!!
Счет-фактуру на аванс (полученный) я делаю датой получения аванса по выписке банка, (хотя сама
подробнее...

Как правильно в бухгалтерском учете отразить гарантийный ремонт?
обычной ситуации затраты на гарантийный ремонт отражаются так:
Дебет 20 (23,44) Кредит 70подробнее...

актив или пассив предоплата за аренду офиса это актив или пассив???
Если ваша организация перечислила аванс по аренде - дт 60.2 кт 51 - это актив, т. е. это ваши
подробнее...
 

Ответить на вопрос:

Имя*

E-mail:*

Текст ответа:*
Проверочный код(введите 22):*