составление декларации по ндс



7 раздел ндс

Автор Наташа задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги

Как правильно составить декларацию по НДС, если НДС у нас нет.... и получил лучший ответ

Ответ от Герда[гуру]
Раздел 7 налоговой декларации по НДС касается операций, освобождаемых от НДС, и тех, которые не признаются объектом налогообложения, а также операций, местом реализации которых не признается Российская Федерация.
Вам необходимо заполнить раздел 7,который заполняется только в случае, если компания ведет подобные операции. Если же таких операций у налогоплательщика нет, то раздел не заполняется.
В графе 1 по каждой строке прописывается соответствующий код операции по приложению 1 к приказу Минфина России № 104н.
В графе 2 отражается стоимость реализованных товаров, работ, услуг без НДС. В графе 3 нужно прописать стоимость приобретенных товаров, не облагаемых НДС.
Гграфу 3 раздела 7 декларации надо заполнять, например, когда при осуществлении операций, не облагаемых НДС, приобретаются товары, которые точно так же не облагаются налогом. И эти товары используются для операций, освобождаемых от НДС.
Если для освобожденных от НДС операций приобретаются товары, работы, услуги, по которым предъявлены суммы НДС, но права на вычет этих сумм у налогоплательщика нет, то в графе 4 раздела 7 прописывается сумма налога, которая не принимается к вычету.
Сведения указанные в разделе 3 и 7(декларации НДС) налоговая при камералке сверяет с выручкой от реализации в декларации по налогу на прибыль.
Так как в Вашем случае раздел НДС по выручке и налоговым вычетам будет нулевым, то сведения в разделе 7должны равняться выручке в декларации по налогу на прибыль.

Ответ от ИНДИГО[гуру]
Сдать просто пустой отчет ( нулевой) и все.

Ответ от Ёветик[гуру]
Сдайте "пустой" НДС.

Ответ от Просто Мария[гуру]
нет, не пустой ндс вы сдаете. вы являетесь плательщиком ндс, только ставка у вас 0, соответственно, вы должны заполнить 9й раздел декларации, там как раз все по льготным ставкам.

Ответ от ЁОЛОМОН[гуру]
вы не путайте: услуги облагаются по 0 ставке и "услуги не облагаются НДС"
0 ставка - это экспорт.
внутри, обычно - имеет место "не облагается НДС"
По-любому Вам надо решить с ИФНС этот вопрос, в виде уведомит. письма, что Вы не будете представлять НДС-декалрацию.
Или представляйте просто нулевую.
помните, что в декларации НДС показывается деятельность только облагаемая НДС. А другие деятельности её не интересуют.

Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: Как правильно составить декларацию по НДС, если НДС у нас нет....
 

Ответить на вопрос:

Имя*

E-mail:*

Текст ответа:*
Проверочный код(введите 22):*