возврат налога на прибыль



Как списать переплату по налогам проводки

Автор Олена Никольская задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги

Бухгалтерские проводки при возврате излишне уплаченных налогах. и получил лучший ответ

Ответ от Ёветлана Угарова[гуру]
Проводка должна быть Дт 51 Кт (указываете счет и субсчет того налога по которому вернули переплату) , но при этом у вас по бухгалтерии то же должна быть переплата на эту сумму по этому же налогу, а не только в ИФНС. Если только в ИФНС, то это не переплата, нужно смотреть может быть не был разнесен какой то отчет, вообщим разбираться если хотите, а можите не разбираться, переплата это не недоимка, пусть весит.
Светлана Угарова
Просветленный
(32506)
Если я правильно поняла, у вас в бухучете нет переплаты по этому налогу, а возврат вы получили. Вы не можите отнести полученную сумму сразу на 99 счет. Вы вообще получили возврат возможно не законно, не разобрались по какой причине в ИФНС возникла переплата и почему с вас в бухучете нет этой переплаты. А нужно было разобраться, а уж потом возвращать. Относите, раз уж так получилось на 91.01 прочие внереализационные доходы и учитывайте доход в прибыли.

Ответ от Просто Мария[гуру]
нет. раз была переплата - она должна висеть на дебете 68 счета. возвращаете в кредит 68.

Ответ от Дина[гуру]
Сначала - посмотрите по какому налогу переплата. Она тогда должна висеть у вас на Д-т сч. 68.И если налоговая перечислила вам деньги, то будет проводка Д-т 51 К-т 68( а на 68 по субсчетам-то ли прибыль, то ли НДС, толи налог на имущество)

Ответ от Александр Осипов[новичек]
А вторая какая должна быть проводка? перечислили -Дт51 Кт 68,а на числили-?

Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Бухгалтерские проводки при возврате излишне уплаченных налогах.
 

Ответить на вопрос:

Имя*

E-mail:*

Текст ответа:*
Проверочный код(введите 22):*