Как сделать счет в 1с
Автор Олечка задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
Подскажите, как оформить пошагово в 1С следующее: и получил лучший ответ
Ответ от Елена[гуру]
во-первых какая 1С?
это задача или для работы*?
Елена
(18731)
1.Вкладка продажа/счет/заполняете все реквизиты. в самомс счете же вкладка "действие" ввести на основании счера реализацию (она автоматически заполнится) провести.
Затем вкладка банк/банковские выписки/добавить/поступление на расчетный счет от покупателей. Заполнить выписку, проводка должна сформироваться сама, смотря какая конфигурация. Д51К62
Ответ от Зам Зам[мастер]
1. Нужно выставить еще счет-фактуру и товарную накладную
2. Ждете, пока отгрузится товар и выставляете сф и тн.
3. Создаете весь комплект доков, счет, сф и тн.
1. Нужно выставить еще счет-фактуру и товарную накладную
2. Ждете, пока отгрузится товар и выставляете сф и тн.
3. Создаете весь комплект доков, счет, сф и тн.
Ответ от Андрей Бобров[гуру]
надо писать какая платформа (7.7. или 8х) и какая конфигурация - бухия, ТиС/УТ.. .
У меня 1С 7.7 Бухия.
1. Выставить счет - Рисуешь документ Счет - там указываешь поставщика, договор, товары, цены.. . Договор - это такой формальный момент в 1С - это аналитика - субконто к счетам расчетов с контрагентами. Тут под договором может подразумеваться договор, выставленный счет и т. п. Обрати внимание - счетом может называться и субконто, и документ счет - но это разные вещи. В документе счет № 35 может быть указано субконто счет № 35 - это значит документ счет № 35 выписан по договору счет № 35. Все проводки будут проходить по субконто
2. Если пришла оплата - делаем документ Выписка. В 1С 7.7 там рисуются проводки - т. е. дебет-кредит. Можно сделать вручную, а можно на основании документов (счкетов, расходных накладных, счетов-фактур...) . Вручную - вручную указываешь счет 62.1 или 62.2 - в зависимости от того, постоплата или предоплата, указываешь субконты - контрагента и договор, по которому оплата, рисуешь сумму поступившей оплаты, указываешь дату и номер платежки.
На основании документов - нажимаешь кнопочку "Поступление по документам", выбираешь вид документа - счет, отгрузка, счет-фактура, и в списке выбираешь нужный документ (если выбираешь счет - это именно документ счет) - программа сама все заполняет - сумму, контрагента, договор - она все это берет из указанного документа. При этом суммы могут не совпасть - она ж тупо вставляет сумму из документа, а сумма оплаты может быть другой.
Да, нужно еще указать движение денежных средств - тут нужно выбрать поступление от покупателей.
Товар отгружен - рисуешь документ "Отгрузка товаров, продукции" (это по факту накладная) - его делаешь на основании документа счет, по которому отгрузка - программа тупо все перенесет из этого документа Счет - контрагента, договор, товары, количество цены.. . Если какие-то изменения (например, отгружаешь меньше) - вносишь их вручную.
Потом на основании документа "Отгрузка товаров, продукции" делаешь документ "Счет-фактура выданный". Там нужно вручную указать номер и дату платежки, если была предоплата, и вручную поставить номера ГТД по этим товарам (если они иностранного производства) .
Епт, это понять на практике быстрее, чем мне тебе расписывать. Учицца надо немножко!
надо писать какая платформа (7.7. или 8х) и какая конфигурация - бухия, ТиС/УТ.. .
У меня 1С 7.7 Бухия.
1. Выставить счет - Рисуешь документ Счет - там указываешь поставщика, договор, товары, цены.. . Договор - это такой формальный момент в 1С - это аналитика - субконто к счетам расчетов с контрагентами. Тут под договором может подразумеваться договор, выставленный счет и т. п. Обрати внимание - счетом может называться и субконто, и документ счет - но это разные вещи. В документе счет № 35 может быть указано субконто счет № 35 - это значит документ счет № 35 выписан по договору счет № 35. Все проводки будут проходить по субконто
2. Если пришла оплата - делаем документ Выписка. В 1С 7.7 там рисуются проводки - т. е. дебет-кредит. Можно сделать вручную, а можно на основании документов (счкетов, расходных накладных, счетов-фактур...) . Вручную - вручную указываешь счет 62.1 или 62.2 - в зависимости от того, постоплата или предоплата, указываешь субконты - контрагента и договор, по которому оплата, рисуешь сумму поступившей оплаты, указываешь дату и номер платежки.
На основании документов - нажимаешь кнопочку "Поступление по документам", выбираешь вид документа - счет, отгрузка, счет-фактура, и в списке выбираешь нужный документ (если выбираешь счет - это именно документ счет) - программа сама все заполняет - сумму, контрагента, договор - она все это берет из указанного документа. При этом суммы могут не совпасть - она ж тупо вставляет сумму из документа, а сумма оплаты может быть другой.
Да, нужно еще указать движение денежных средств - тут нужно выбрать поступление от покупателей.
Товар отгружен - рисуешь документ "Отгрузка товаров, продукции" (это по факту накладная) - его делаешь на основании документа счет, по которому отгрузка - программа тупо все перенесет из этого документа Счет - контрагента, договор, товары, количество цены.. . Если какие-то изменения (например, отгружаешь меньше) - вносишь их вручную.
Потом на основании документа "Отгрузка товаров, продукции" делаешь документ "Счет-фактура выданный". Там нужно вручную указать номер и дату платежки, если была предоплата, и вручную поставить номера ГТД по этим товарам (если они иностранного производства) .
Епт, это понять на практике быстрее, чем мне тебе расписывать. Учицца надо немножко!
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Подскажите, как оформить пошагово в 1С следующее:
спросили в Банк
Кто знает 1С7.7 хорошо?Подскажите каким образом там можно сделать выгрузку в клиент-банк и импорт выписки?Желательно по
Обработка "1С: Предприятие - Клиент банка" предназначена для экспорта платежных
документов за
подробнее...
Кто знает 1С7.7 хорошо?Подскажите каким образом там можно сделать выгрузку в клиент-банк и импорт выписки?Желательно по
Обработка "1С: Предприятие - Клиент банка" предназначена для экспорта платежных
документов за
подробнее...
как отображается налоговый учет в 1с: в отдельном окне, с расчетом сразу а месяц или за каждый отдельный товар/услугу?
Налоговый учет и уплата налогов - разные вещи.
Когда платятся налоги и как они считаются - см.
подробнее...
как сделать учет арендуемых средств в 1С Предприятие ?
на забалансовых счетах через "операции вручную"
Olga G
Знаток
(273)
подробнее...
Счета на предоплату!!
Счет-фактуру на аванс (полученный) я делаю датой получения аванса по выписке банка, (хотя сама
подробнее...
В чем существенная разница бухгалтерия 1С7 и 1С8
1С 7 проще.
1С 8 - наворотов больше.
Я на нее с семерки перелезать не хочу. Привык...
подробнее...
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот еще темы с похожими вопросами:
ПОмогите! Как сделать счет фактуру и товарную накладную в 1С?
заходишь в 1с...далее в журналы..потом товары, реализация....нажимаешь на левую кнопку со
подробнее...
Как вести кассу, в 1С 8, если основной учет ведется по банковским выпискам
Движение по кассе оформляется приходными и расходными кассовыми ордерами. Поэтому эти документы в
подробнее...
У организации поменялся БИК, кор/счет. В 1С: предприятие с новым БИК обнуляется остаток.
Ну для начала - БИК и коррсчет меняются не у предприятия, а у банка - в котором предприятие держит
подробнее...
спросили в Проводка
Как оформить покупку векселя в 1с бухгалтерии 7.7,какими документами и проводками?
В бухучете вексель третьего лица как долговую ценную бумагу, приобретенную с целью получения дохода
подробнее...
Как оформить покупку векселя в 1с бухгалтерии 7.7,какими документами и проводками?
В бухучете вексель третьего лица как долговую ценную бумагу, приобретенную с целью получения дохода
подробнее...
в 1с программа выборочно закрывает 76АВ счет,все перепроведено,галочки все стоят!что можно и нужно сделать?
Давайте разберемся, как закрывается счет 76АВ.
На этом счете сохраняются полученный НДС
подробнее...
какие операции нужно сделать при вводе, а затем при выходе учредителя из фирмы в 1С бухгалтерия?
Счет 75 "Расчеты с учредителями" предназначен для обобщения информации о всех видах расчетов с
подробнее...
При закрытии месяца в 1С не зкарывается сч. 44. В чем дело подскажите.
Счет 44 в 1С не закрывается всего в двух случаях:
1. Отсутствует выручка от реализации. В этом
подробнее...
Зачем существует закрытие месяца в 1с бухгалтерии?
Для того чтобы определить финансовый результат . Нужно закрыть все затратные счета, таким образом
подробнее...
счёт 16.1 в 1С
Сумма разницы в стоимости приобретенных МПЗ, исчисленной в фактической себестоимости приобретения
подробнее...