1с счет на оплату



Как сделать счет в 1с

Автор Олечка задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги

Подскажите, как оформить пошагово в 1С следующее: и получил лучший ответ

Ответ от Елена[гуру]
во-первых какая 1С?
это задача или для работы*?
Елена
(18731)
1.Вкладка продажа/счет/заполняете все реквизиты. в самомс счете же вкладка "действие" ввести на основании счера реализацию (она автоматически заполнится) провести.
Затем вкладка банк/банковские выписки/добавить/поступление на расчетный счет от покупателей. Заполнить выписку, проводка должна сформироваться сама, смотря какая конфигурация. Д51К62

Ответ от Зам Зам[мастер]
1. Нужно выставить еще счет-фактуру и товарную накладную
2. Ждете, пока отгрузится товар и выставляете сф и тн.
3. Создаете весь комплект доков, счет, сф и тн.

Ответ от Андрей Бобров[гуру]
надо писать какая платформа (7.7. или 8х) и какая конфигурация - бухия, ТиС/УТ.. .
У меня 1С 7.7 Бухия.
1. Выставить счет - Рисуешь документ Счет - там указываешь поставщика, договор, товары, цены.. . Договор - это такой формальный момент в 1С - это аналитика - субконто к счетам расчетов с контрагентами. Тут под договором может подразумеваться договор, выставленный счет и т. п. Обрати внимание - счетом может называться и субконто, и документ счет - но это разные вещи. В документе счет № 35 может быть указано субконто счет № 35 - это значит документ счет № 35 выписан по договору счет № 35. Все проводки будут проходить по субконто
2. Если пришла оплата - делаем документ Выписка. В 1С 7.7 там рисуются проводки - т. е. дебет-кредит. Можно сделать вручную, а можно на основании документов (счкетов, расходных накладных, счетов-фактур...) . Вручную - вручную указываешь счет 62.1 или 62.2 - в зависимости от того, постоплата или предоплата, указываешь субконты - контрагента и договор, по которому оплата, рисуешь сумму поступившей оплаты, указываешь дату и номер платежки.
На основании документов - нажимаешь кнопочку "Поступление по документам", выбираешь вид документа - счет, отгрузка, счет-фактура, и в списке выбираешь нужный документ (если выбираешь счет - это именно документ счет) - программа сама все заполняет - сумму, контрагента, договор - она все это берет из указанного документа. При этом суммы могут не совпасть - она ж тупо вставляет сумму из документа, а сумма оплаты может быть другой.
Да, нужно еще указать движение денежных средств - тут нужно выбрать поступление от покупателей.
Товар отгружен - рисуешь документ "Отгрузка товаров, продукции" (это по факту накладная) - его делаешь на основании документа счет, по которому отгрузка - программа тупо все перенесет из этого документа Счет - контрагента, договор, товары, количество цены.. . Если какие-то изменения (например, отгружаешь меньше) - вносишь их вручную.
Потом на основании документа "Отгрузка товаров, продукции" делаешь документ "Счет-фактура выданный". Там нужно вручную указать номер и дату платежки, если была предоплата, и вручную поставить номера ГТД по этим товарам (если они иностранного производства) .
Епт, это понять на практике быстрее, чем мне тебе расписывать. Учицца надо немножко!

Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: Подскажите, как оформить пошагово в 1С следующее:
 

Ответить на вопрос:

Имя*

E-mail:*

Текст ответа:*
Проверочный код(введите 22):*