Как закрыть 20 счет проводки
Автор Михална задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
Закрыть 20,26 счет. Проводки Дт 91.2 Кт 26, Дт ? Кт 20. Производство еще не начато. и получил лучший ответ
Ответ от Жанна[гуру]
согласнас тем ответом, котоый дала Irina, однако хочу немного поправить ее рассуждения. Все расходы по выпуску продукции, которую вы изготавливали и потом реализуете, нужно закрыть на себестоимость в тот момент, когда эту продукцию будете продавать, а не рвными долями по несколько месяцев. Кода проводите выручку, тогда и списываете в на себестоимость соответствующие этим доходам расходы, за исключением програмного обеспечения, его и т. п согласно срокам, указанным в документах
Ответ от Ирина Фоломеева[гуру]
Все расходы, связанные с подготовкой к запуску проиводства относятся на счет 97 - расходы будущих периодов. Как только производство будет запущено, затраты равномерно спишутся.
Рассчитать себестоимость и списать ее без готовой продукции нельзя. А вот подготовительный период и все затраты с ним связанные равномерно распределяются на готовую продукцию в будущем производстве. Это позволит вам списать затраты и уменьшить налогооблагаемую базу.
Все расходы, связанные с подготовкой к запуску проиводства относятся на счет 97 - расходы будущих периодов. Как только производство будет запущено, затраты равномерно спишутся.
Рассчитать себестоимость и списать ее без готовой продукции нельзя. А вот подготовительный период и все затраты с ним связанные равномерно распределяются на готовую продукцию в будущем производстве. Это позволит вам списать затраты и уменьшить налогооблагаемую базу.
Ответ от Ираида Пантелемойловна[гуру]
операция"закрытие месяца"....откуда 20 счет, если нет производственного процесса а ?
операция"закрытие месяца"....откуда 20 счет, если нет производственного процесса а ?
Ответ от Дрозд Анастасия[эксперт]
Ну если есть 20 счет-то производство есть! Выручки, видимо у Вас нет. Варианты: Если производственный процесс не закончен-делайте НЗП и остаток на 20 счете правомерен. Если закончен, а выручки нет, отнесите на 97, что бы не показывать убыток (Налоговая не любит убыток) , и 26 тоже отнесите на РБП.
Ну если есть 20 счет-то производство есть! Выручки, видимо у Вас нет. Варианты: Если производственный процесс не закончен-делайте НЗП и остаток на 20 счете правомерен. Если закончен, а выручки нет, отнесите на 97, что бы не показывать убыток (Налоговая не любит убыток) , и 26 тоже отнесите на РБП.
Ответ от Irina[гуру]
Да, все расходы на счет 97. По каждому виду расходов отдельной строчкой и за каждый месяц возникновения.
Т. е. у вас должны были быть проводки Дт97 Кт10, 02, 70, 69 и т. п.
услуги банка так же Д97 Кт51. И только начиная с месяца получения выручки 97 будет списываться на 20, 26 и 91 счета.
Это касается выручки на счете 90.1, а производство раньше начинается, когда сырье и материалы на 20 счет списываются и оборудование начинает работать на выпуск готпродукции.
Поэтому в июле у вас начало производственного процесса Дт20 Кт10, Дт 26 Кт60, Дт91,2 Кт51 и т. д. Проводки идут как обычно. и формируется счет 20, счет 43 и незавершенка. А вот выручка у вас может быть в августе. Тогда с августа по декабрь ежемесячно сумма по счету 97 разделить на 5 месяцев. Расходы на 97 счете, связанные с подготовкой производственного процесса должны быть списаны полностью до конца налогового периода (за исключением РБП по лицензиям, расходов по договорам лизинга, страховок и тому подобных) . А если выручка уже в июле будет, то расходы с 97 счета разделить на 6 месяцев.
Да, все расходы на счет 97. По каждому виду расходов отдельной строчкой и за каждый месяц возникновения.
Т. е. у вас должны были быть проводки Дт97 Кт10, 02, 70, 69 и т. п.
услуги банка так же Д97 Кт51. И только начиная с месяца получения выручки 97 будет списываться на 20, 26 и 91 счета.
Это касается выручки на счете 90.1, а производство раньше начинается, когда сырье и материалы на 20 счет списываются и оборудование начинает работать на выпуск готпродукции.
Поэтому в июле у вас начало производственного процесса Дт20 Кт10, Дт 26 Кт60, Дт91,2 Кт51 и т. д. Проводки идут как обычно. и формируется счет 20, счет 43 и незавершенка. А вот выручка у вас может быть в августе. Тогда с августа по декабрь ежемесячно сумма по счету 97 разделить на 5 месяцев. Расходы на 97 счете, связанные с подготовкой производственного процесса должны быть списаны полностью до конца налогового периода (за исключением РБП по лицензиям, расходов по договорам лизинга, страховок и тому подобных) . А если выручка уже в июле будет, то расходы с 97 счета разделить на 6 месяцев.
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Закрыть 20,26 счет. Проводки Дт 91.2 Кт 26, Дт ? Кт 20. Производство еще не начато.
Какая проводка будет делаться при начислении заработной платы в бюджетном учреждении при использовании инструкции 174н?
Первая проводка правильна в том случае, если вы выплачивайте з/п из внебюджета. Если это не
подробнее...
Как закрыть месяц?
Счета 90 (все субсчета), 91/1, 91/2 закрываются в конце года, а ежемесячно делаются проводки Дт
подробнее...
спросили в Т 84
Закрытие счетов (учеба) Правильно закрыт 23 счет? Д 23 К 20 К 20 Д 90.? Д 90.? К 99 Д 99 К 84
Неправильно. Сначала все затраты вспомогаельного производства собираются на Д-т 23 счета, в конце
подробнее...
Закрытие счетов (учеба) Правильно закрыт 23 счет? Д 23 К 20 К 20 Д 90.? Д 90.? К 99 Д 99 К 84
Неправильно. Сначала все затраты вспомогаельного производства собираются на Д-т 23 счета, в конце
подробнее...
не могу закрыть месяц счет 26 не закрывается на 90, вместо тнего 20, 1С
А чем вам не нравится закрытие 26 счета на 20? Это - обычное явление, не ошибка. Хотя, если вам
подробнее...
спросили в Счета Счет
Подскажите, пожалуйста! Как мне правильно закрыть 20 счет "Осн. пр-во"?
Счет 20 "Основное производство" предназначен для обобщения информации о затратах производства,
подробнее...
Подскажите, пожалуйста! Как мне правильно закрыть 20 счет "Осн. пр-во"?
Счет 20 "Основное производство" предназначен для обобщения информации о затратах производства,
подробнее...
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот еще темы с похожими вопросами:
спросили в Счета Счет
Как закрыть 86 счет?
Те деньги, которые подотчетник вернул в кассу, необходимо вернуть на расчетный счет в банк. Не
подробнее...
Как закрыть 86 счет?
Те деньги, которые подотчетник вернул в кассу, необходимо вернуть на расчетный счет в банк. Не
подробнее...
Помогите,пожалуйста,как вычислить в ручную закр. месяц. по проводкам: 1)Дт90.2-Кт44(20) 2)Дт90.1-Кт90.9 3)Дт90.9-Кт90.2
1) дт 90.2 кт 44(20) - это списание себестоимости; другими словами -закрытие счетов затрат;
подробнее...
спросили в Затраты
Начинающий бухгалтер просит помощи 🙂 Как закрыть счета затрат по методу директ-костинг?
В настоящее время законодательство о налогах и сборах, а также нормативные правовые акты по
подробнее...
Начинающий бухгалтер просит помощи 🙂 Как закрыть счета затрат по методу директ-костинг?
В настоящее время законодательство о налогах и сборах, а также нормативные правовые акты по
подробнее...
Не закрывается 26 счет. Подскажите какие галочки поставить в учетной политике предприятия, проверила уже все, что могла.
Да ну нафиг. Люди у нее восьмерка а не семерка!!! !
В восьмерке 26 счет может просто
подробнее...
Помогите, пожалуйста!! ! Когда делается проводка Д90.1 К90.9?? Мне как прибыль в конце месяца на 99-й счёт отнести??
При закрытии месяца делаются такие проводки, 90 счет закрывается, прибыль/убытки переносятся на 99
подробнее...
Подскажите пожалуйста, какой проводкой отразить услуги поставщика через наличный расчет?
Ваши начальные проводки правильные, но не закрывается 60 сч потому, что не оприходовали услуги....
подробнее...
спросили в Проводка
Кто знает как составлять бух.проводки, объясните, как вы это делаете??!!
проводки надо понимать, потом будешь на автомате делать сама. для начала бери план счетов и раздели
подробнее...
Кто знает как составлять бух.проводки, объясните, как вы это делаете??!!
проводки надо понимать, потом будешь на автомате делать сама. для начала бери план счетов и раздели
подробнее...