Авансы оплаченные поставщику проводки по ндс
Автор Наталья Николавевна задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
Подскажите по НДС, восстановленные авансы? *книга покупок" и получил лучший ответ
Ответ от Ѕомочка[гуру]
При получении аванса вы обязаны начислить НДС к уплате. В книге продаж делается запись на основании счф на аванс. Затем, когда вы провели реализацию, у вас снова возникает обязанность к уплате НДС. Делается запись в книгу продаж на основании счф на реализацию. Получается дважды платим НДС. Вот чтобы этого не происходило, НДС с авансов восстанавливается, записывается в книгу ПОКУПОК в момент реализации.
Проводки (НДС)
аванс получили-Д76.АВ К 68.2 (начислен НДС к уплате с аванса полученного)
провели реализацию Д90.3 К 68.2 (начислен НДС к уплате с реализации)
Зачет аванса (восстановление аванса) Д68.2 К 76 АВ
И усе. Внимание! Проводки только в части НДС.
Получили от поставщика авансовую счет фактуру, подскажите что с ней делать? как провести ее в 1с?
С 2009 года покупателям разрешено принимать НДС к вычету с оплаченных авансов поставщику. НО это не
подробнее...
Ну отчеты я знаю как заполнять и сдавать. Но как уменьшить НДС к уплате совсем незнаю. Кто как уменьшает? По секрету
К начислению учитываете все выданные счета-фактуры, к вычету все полученные счета-фактуры. НДС не
подробнее...