Автор Дарья задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
Вопрос к бухгалтерам по непринимаемому расходу. и получил лучший ответ
Ответ от Elen[мастер]
1, сделай сторно на сумму не принятую
2. а что не принимается списывай на 20 или 26
Ответ от Irina[гуру]
"год закрыт" - это значит сформирован баланс и отчет о прибылях и убытках и сдан в налоговую?
тогда в 2009 году делаете исправительные проводки:
!) были сделаны проводки такие-то
2) нужно было сделать проводки такие-то
и разницу относите на прибыли и убытки прошлых лет. В декларации по прибыли за 1 квартал это не должно отражаться, т. к. уточненку вы сдали уже. А в форме №2 будет отражено.
В этом году материалы, не принимаемые для налогообложения прибыли, отражайте Дт91.2 Кт10
и не забудьте начислить НДС
Дт91.2 Кт68.2, оформить счет-фактуру в 1 экземпляре и включить в книгу продаж.
Если ПБУ 18 не применяете, то сумма расходов за счет чистой прибыли указывается в форме №2 по свободной строке после строки "текущий налог на прибыль". Кстати, а на прошлогодние материалы и услуги, не принятые для налогообложения прибыли, вы НДС начислили и уточненку сдали?
"год закрыт" - это значит сформирован баланс и отчет о прибылях и убытках и сдан в налоговую?
тогда в 2009 году делаете исправительные проводки:
!) были сделаны проводки такие-то
2) нужно было сделать проводки такие-то
и разницу относите на прибыли и убытки прошлых лет. В декларации по прибыли за 1 квартал это не должно отражаться, т. к. уточненку вы сдали уже. А в форме №2 будет отражено.
В этом году материалы, не принимаемые для налогообложения прибыли, отражайте Дт91.2 Кт10
и не забудьте начислить НДС
Дт91.2 Кт68.2, оформить счет-фактуру в 1 экземпляре и включить в книгу продаж.
Если ПБУ 18 не применяете, то сумма расходов за счет чистой прибыли указывается в форме №2 по свободной строке после строки "текущий налог на прибыль". Кстати, а на прошлогодние материалы и услуги, не принятые для налогообложения прибыли, вы НДС начислили и уточненку сдали?
Ответ от Надежда Хмелевская[гуру]
Материалы в бух учете вы списали првильно, ничего исправлять не надо
У вас бухгалтерская прибыль отличается от налоговой
надо сделать проводку 99,2,3 (ПНО) /68,4 = сумма непринятых в расходы материалов х на ставку налога на прибыль
Также делается и в теч. года, но правильнее не учитываемые материалы списать на сч. 91,2 ( А не на 20сч)
В конце года сч. 99 закрывается на 84 сч.
Материалы в бух учете вы списали првильно, ничего исправлять не надо
У вас бухгалтерская прибыль отличается от налоговой
надо сделать проводку 99,2,3 (ПНО) /68,4 = сумма непринятых в расходы материалов х на ставку налога на прибыль
Также делается и в теч. года, но правильнее не учитываемые материалы списать на сч. 91,2 ( А не на 20сч)
В конце года сч. 99 закрывается на 84 сч.
Ответ от Ђатьяна Фролова[активный]
отвечу по п. 2: Материалы в расход с баланса списываются полностью, но в расчет налога на прибыль не включаются те материалы, на которые вам указала проверка. Таким образом может получиться, что балансовая прибыль меньше, чем прибыль к налогообложению.
отвечу по п. 2: Материалы в расход с баланса списываются полностью, но в расчет налога на прибыль не включаются те материалы, на которые вам указала проверка. Таким образом может получиться, что балансовая прибыль меньше, чем прибыль к налогообложению.
Ответ от Анна КР[гуру]
Нуууу... .
Если совсем поумничать.... Есть БУ и НУ. БУ ведется по счетам, НУ считается из реестров. Совпадать БУ и НУ не обязаны. Посему по счетам делаете так, как надо в БУ.
Если не умничать.. . Существует счет 91,2, куда можно списать расходы, не имеющие отношение к деятельности и не принимаемые в целях НУ. Далее на 99 счет соответственно.
А еще существует ПБУ 18....
Нуууу... .
Если совсем поумничать.... Есть БУ и НУ. БУ ведется по счетам, НУ считается из реестров. Совпадать БУ и НУ не обязаны. Посему по счетам делаете так, как надо в БУ.
Если не умничать.. . Существует счет 91,2, куда можно списать расходы, не имеющие отношение к деятельности и не принимаемые в целях НУ. Далее на 99 счет соответственно.
А еще существует ПБУ 18....
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Вопрос к бухгалтерам по непринимаемому расходу.
помогите составить бухгалтерские проводки!
Цифры посчитаешь сама, заменишь по аналогии а то совсем просто будет :)) Берешь вместо 34 000
подробнее...
спросили в 17 июля 2 декабря
какими проводками отражается в бух. учете покупка питьевой воды?
Расходы на покупку питьевой воды
Приобретая питьевую воду, бухгалтер сталкивается с рядом
подробнее...
какими проводками отражается в бух. учете покупка питьевой воды?
Расходы на покупку питьевой воды
Приобретая питьевую воду, бухгалтер сталкивается с рядом
подробнее...
Как правильно сделать проводки Помещения построены собствненными силами и продано
Привлеченные инвестором, исполняющим функции заказчика-застройщика, средства соинвесторов являются
подробнее...
Пожалуйста подскажите!!!Получен от покупателя аванс 72000. Надо ли уплачивать НДС с авансов? Если да, то какую сумму?
Зависит от того, когда будет отгрузка по этому товару, оплаченному авансом! Например, аванс пришёл
подробнее...
спросили в Затраты
Как провести затраты на коммунальные услуги в основном производственном цехе?
20-Оновное производство, все те затраты которые непосредственно идут на производство продукции
подробнее...
Как провести затраты на коммунальные услуги в основном производственном цехе?
20-Оновное производство, все те затраты которые непосредственно идут на производство продукции
подробнее...
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот еще темы с похожими вопросами:
спросили в Еж Ежи
Бухгалтерские проводки по лизингу у лизингополучателя? ОС на балансе лизингополучателя, есть аванс платеж, ежем платежи
Лизингополучатель является балансодержателем
Бухгалтерский учет:
Дт 08 Кт 60 –
подробнее...
Бухгалтерские проводки по лизингу у лизингополучателя? ОС на балансе лизингополучателя, есть аванс платеж, ежем платежи
Лизингополучатель является балансодержателем
Бухгалтерский учет:
Дт 08 Кт 60 –
подробнее...
спросили в Проводка
Подскажите отгрузка по оплате, пишется следующими проводками
Бухучет реализации готовой продукции, право собственности на которую к покупателю не перешло
подробнее...
Подскажите отгрузка по оплате, пишется следующими проводками
Бухучет реализации готовой продукции, право собственности на которую к покупателю не перешло
подробнее...
Составьте все необходимые бухгалтерские проводки
1Ознакомьтесь с основными документами, которые помогут вам при составлении проводок. К ним
подробнее...
какие бухгалтерские проводки бывают?
Понятие и особенности бухгалтерской проводки
Бухгалтерская проводка — запись,
подробнее...
Составить бухгалтерские проводки
1.Счет-фактура №29. Акцептован счет поставщика за материалы, включая НДС, всего в т. ч. материалы
подробнее...
Как правильно составить бухгалтерские проводки? ? ПОМОГИТЕЕ!
Д-т 15 К-т 60 и НДС по материалам Д-т 19 К-т 60-по фактическим ценам поступившим от поставщика.,
подробнее...
покупка автомобиля в ООО из прибыли прошлых лет, какие бухгалтерские проводки надо сделать
Если фирма направляет чистую прибыль на финансирование капитальных вложений, то ее использование
подробнее...
составить бухгалтерские проводки
Начислены дивиденды акционерам:
- юридическим лицам – Д 84 К 75 300000 руб.;
- физическим
подробнее...
Какой проводкой отражается списание НДС по приобретённым материалам на расчёты с бюджетом?
19,3 - 60,1 НДС по поступившим МПЗ
68,2 - 19,3 НДС к
подробнее...
спросили в Материалы
Помогите сделать проводки!
Начислен НДС с аванса
Оприходован НДС по материалам
Зачтен ранее выданный аванс
Начислен НДС с аванса - 76-68
Оприходован НДС по материалам 19-60
Зачтен ранее выданный
подробнее...
Помогите сделать проводки!
Начислен НДС с аванса
Оприходован НДС по материалам
Зачтен ранее выданный аванс
Начислен НДС с аванса - 76-68
Оприходован НДС по материалам 19-60
Зачтен ранее выданный
подробнее...