Проводки по счету 60
Автор F задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
Счет 60 и получил лучший ответ
Ответ от Галина Комарова[гуру]
Счет 60 активно- пассивный .На конец месяца 60 счет может не закрываться, показывается развернуто. По 60.1 счету сальдо кредитовое, а по 60.2 сальдо дебетовое. Кредитовое сальдо по 60.1 счету показывает нашу задолженность перед поставщиками и заказчиками, то есть нами получен товар, нам оказаны услуги, работы, а оплату мы е произвели. Дебетовое сальдо по 60.2 счету показывается задолженность поставщиков и заказчиков перед нами, то есть перечислен аванс в счет предстоящих поставок, а товар нами не получен, услуги не оказаны.
Ответ от 404[гуру]
60 счет закроется только в том случае, если товар поступил (есть накладная) и товар оплачен (выписка банка или чек) .
Дт41Кт60
Дт60Кт50,51
60 счет закроется только в том случае, если товар поступил (есть накладная) и товар оплачен (выписка банка или чек) .
Дт41Кт60
Дт60Кт50,51
Ответ от Елена[гуру]
Счет 60 не закрывается помесячно, он закрывается в момент погашения вашей задолженности перед поставщиком.
Например, заплатили поставщику -
Дт 60. субсчет Кт 51
Счет 60 не закрывается помесячно, он закрывается в момент погашения вашей задолженности перед поставщиком.
Например, заплатили поставщику -
Дт 60. субсчет Кт 51
Ответ от Котёнок[гуру]
Дт 60 путем оплаты через банк Кт 51 или касса Кт 50 Если задолженность гасите кредитами банка, то Кт 66 или 67
Дт 60 путем оплаты через банк Кт 51 или касса Кт 50 Если задолженность гасите кредитами банка, то Кт 66 или 67
Ответ от Бет Мидлер[гуру]
он может иметь сальдо.
он может иметь сальдо.
Ответ от ыяамотядывам[гуру]
Одно из двух:
1. либо расчеты идут по двум разным договорам (не путать с "без договора служебный" - стандартный договор при предоплате.
2. где то накосячили.
если в первом случае то это нормальное явление и сальдо остается.
ежели косяк то нуно смотреть движение по дням или по документам.
могет быть такое что документ разнесли задним числом. Например: поступление от 10.08 - Дт10Кт60.1 оплата 11.08 Дт60.1 Кт51, или 10.08 оплата Дт60.2Кт51, а 11.08 поступление Дт10Кт60.1, при этом Дт60.1Кт60.2 т. е. зачет аванса идет док поступление. А бывает такое 10.08 поступление Дт10Кт60.1 а 11.08 числа разнесли оплату за 09.08 (т. е. задним числом) , соответственно проводка будет Дт60.2Кт51 и зачета не будет т. к. поступление уже не "видит" оплаты. Для воостановления нормальных проводк нуно последовательно провести документы по дням. И тады проводки восстановятся. если не получится пиши. попробуем вместе.
Одно из двух:
1. либо расчеты идут по двум разным договорам (не путать с "без договора служебный" - стандартный договор при предоплате.
2. где то накосячили.
если в первом случае то это нормальное явление и сальдо остается.
ежели косяк то нуно смотреть движение по дням или по документам.
могет быть такое что документ разнесли задним числом. Например: поступление от 10.08 - Дт10Кт60.1 оплата 11.08 Дт60.1 Кт51, или 10.08 оплата Дт60.2Кт51, а 11.08 поступление Дт10Кт60.1, при этом Дт60.1Кт60.2 т. е. зачет аванса идет док поступление. А бывает такое 10.08 поступление Дт10Кт60.1 а 11.08 числа разнесли оплату за 09.08 (т. е. задним числом) , соответственно проводка будет Дт60.2Кт51 и зачета не будет т. к. поступление уже не "видит" оплаты. Для воостановления нормальных проводк нуно последовательно провести документы по дням. И тады проводки восстановятся. если не получится пиши. попробуем вместе.
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Счет 60
Пожалуйста, помогите разобраться с оборотно-сальдовой ведомость по счету 60 . Очень нужно !
ничего страшного)) ) по 60.1 - это расчеты по уже завершенным сделкам, 60.2 предназначен для учета
подробнее...
как происходит начисление НДС проводки напишите подробно!!!?
Учет налога на добавленную стоимость ведется на активном счете 19 «Налог на добавленную стоимость
подробнее...
спросили в Павел VI
Какой проводкой писать задолженность поставищикам за услуги ?
В Плане счетов для учета расчетов предусмотрены счета одноименного раздела VI. Они предназначены
подробнее...
Какой проводкой писать задолженность поставищикам за услуги ?
В Плане счетов для учета расчетов предусмотрены счета одноименного раздела VI. Они предназначены
подробнее...
спросили в Другое
как провести вексель по проводкам
В бухгалтерском учете операции с товарными векселями отражаются с использованием отдельных
подробнее...
как провести вексель по проводкам
В бухгалтерском учете операции с товарными векселями отражаются с использованием отдельных
подробнее...
Объясните пожалуйста простым языком, что означает дебетовать счет?
Списать сумму с Дебета счета. Зачислить ее по Кредиту счета. Принцип двойных счетов. По русски -
подробнее...
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот еще темы с похожими вопросами:
Счет 60 активный или пассивный. Как мне на него составлять проводку? По дебету сальдо выводить или по кредиту??
Счет пассивный, сальдо (при нормальных условиях) кредитовое. Критерий: В активе или пассиве баланса
подробнее...
Проводки по взаимозачетам
Если у вас на руках письмо от организации-поставщика с просьбой произвести оплату на счет сторонней
подробнее...
спросили в Проводка
Подскажите, пожалуйста, какие будут проводки по авансовому отчету
Обычно авансовыми расходами оплачивают материалы типа канцтоваров, поэтому напишу про это.
В
подробнее...
Подскажите, пожалуйста, какие будут проводки по авансовому отчету
Обычно авансовыми расходами оплачивают материалы типа канцтоваров, поэтому напишу про это.
В
подробнее...
спросили в Проводка
напишите все бухгалтерские проводки по дебету и кредету 50 счета
Типовые проводки по дебету
Операция
50-01 Прочие поступления наличных денежные
подробнее...
напишите все бухгалтерские проводки по дебету и кредету 50 счета
Типовые проводки по дебету
Операция
50-01 Прочие поступления наличных денежные
подробнее...
Вопрос к бухгалтерам? Помогите пожалуйста.
по ОСВ дебет на начало периода - задолженность поставщика перед вашим предприятием ( то есть если
подробнее...
Выхожу завтра на новую работу – бухгалтером. Очень сильно переживаю. Подзабыла проводки по банковским операциям...
Просмотрела предложенные Вам проводки. Выложены далеко не все, что могут оказаться в выписке. Кроме
подробнее...
напишите возможные типовые проводки по первичной документации?
Проводок полно по каждому счету, вот примерно по 50 счету.
Проводки по дебету счета 50
подробнее...
Напишите плиз какие будут проводки по операциям??? Бух.учет!!!!
Д51 К62/2
13.06.2010 С расчетного счета организации произведена предоплата арендодателю
подробнее...
Помогите пожалуйста бухгалтера! Нужно составить проводку.
При зачете предоплаты (аванса) проводка по начислению НДС ст
Сейчас даже счета 64 нет, а какой это год
подробнее...
Добрый день! Подскажите пожалуйста бухгалтерские проводки по ТСЖ на упрощенке.
ну так как 20 счет - это счет производства, а у вас его нет, о можно расходы относить на 26 счет
подробнее...