Проводки по счету 60
Автор F задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
Счет 60 и получил лучший ответ
Ответ от Галина Комарова[гуру]
Счет 60 активно- пассивный .На конец месяца 60 счет может не закрываться, показывается развернуто. По 60.1 счету сальдо кредитовое, а по 60.2 сальдо дебетовое. Кредитовое сальдо по 60.1 счету показывает нашу задолженность перед поставщиками и заказчиками, то есть нами получен товар, нам оказаны услуги, работы, а оплату мы е произвели. Дебетовое сальдо по 60.2 счету показывается задолженность поставщиков и заказчиков перед нами, то есть перечислен аванс в счет предстоящих поставок, а товар нами не получен, услуги не оказаны.
Ответ от 404[гуру]
60 счет закроется только в том случае, если товар поступил (есть накладная) и товар оплачен (выписка банка или чек) .
Дт41Кт60
Дт60Кт50,51
60 счет закроется только в том случае, если товар поступил (есть накладная) и товар оплачен (выписка банка или чек) .
Дт41Кт60
Дт60Кт50,51
Ответ от Елена[гуру]
Счет 60 не закрывается помесячно, он закрывается в момент погашения вашей задолженности перед поставщиком.
Например, заплатили поставщику -
Дт 60. субсчет Кт 51
Счет 60 не закрывается помесячно, он закрывается в момент погашения вашей задолженности перед поставщиком.
Например, заплатили поставщику -
Дт 60. субсчет Кт 51
Ответ от Котёнок[гуру]
Дт 60 путем оплаты через банк Кт 51 или касса Кт 50 Если задолженность гасите кредитами банка, то Кт 66 или 67
Дт 60 путем оплаты через банк Кт 51 или касса Кт 50 Если задолженность гасите кредитами банка, то Кт 66 или 67
Ответ от Бет Мидлер[гуру]
он может иметь сальдо.
он может иметь сальдо.
Ответ от ыяамотядывам[гуру]
Одно из двух:
1. либо расчеты идут по двум разным договорам (не путать с "без договора служебный" - стандартный договор при предоплате.
2. где то накосячили.
если в первом случае то это нормальное явление и сальдо остается.
ежели косяк то нуно смотреть движение по дням или по документам.
могет быть такое что документ разнесли задним числом. Например: поступление от 10.08 - Дт10Кт60.1 оплата 11.08 Дт60.1 Кт51, или 10.08 оплата Дт60.2Кт51, а 11.08 поступление Дт10Кт60.1, при этом Дт60.1Кт60.2 т. е. зачет аванса идет док поступление. А бывает такое 10.08 поступление Дт10Кт60.1 а 11.08 числа разнесли оплату за 09.08 (т. е. задним числом) , соответственно проводка будет Дт60.2Кт51 и зачета не будет т. к. поступление уже не "видит" оплаты. Для воостановления нормальных проводк нуно последовательно провести документы по дням. И тады проводки восстановятся. если не получится пиши. попробуем вместе.
Одно из двух:
1. либо расчеты идут по двум разным договорам (не путать с "без договора служебный" - стандартный договор при предоплате.
2. где то накосячили.
если в первом случае то это нормальное явление и сальдо остается.
ежели косяк то нуно смотреть движение по дням или по документам.
могет быть такое что документ разнесли задним числом. Например: поступление от 10.08 - Дт10Кт60.1 оплата 11.08 Дт60.1 Кт51, или 10.08 оплата Дт60.2Кт51, а 11.08 поступление Дт10Кт60.1, при этом Дт60.1Кт60.2 т. е. зачет аванса идет док поступление. А бывает такое 10.08 поступление Дт10Кт60.1 а 11.08 числа разнесли оплату за 09.08 (т. е. задним числом) , соответственно проводка будет Дт60.2Кт51 и зачета не будет т. к. поступление уже не "видит" оплаты. Для воостановления нормальных проводк нуно последовательно провести документы по дням. И тады проводки восстановятся. если не получится пиши. попробуем вместе.
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: Счет 60