восстановление ндс с выданного аванса



Автор Мария задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги

Не могу сообразить как правильно оформить счет фактуру для восстановления НДС с аванса выданного (при получении товара) и получил лучший ответ

Ответ от Маруся[гуру]
1. Сч-ф на аванс выданный поставщику. Вводится на основании ПлПор исх. Включается в книгу покупок в разделе "вычет НДС с выданных авансов"
2. сч-ф при оприходовании услуг (работ) . Вводится в документе Поступление ТиУ. Включается в книгу покупок в разделе "вычет НДС по приобретенным ценностям"
3. сч-ф, оформленная в п. 1 после того, как аванс зачтен в п. 2, сама попадает в книгу продаж в раздел "Восстановление по авансам".
Итого - два раза вычет, один раз восстановление. Никакого искажения. Новые правила учета

Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Не могу сообразить как правильно оформить счет фактуру для восстановления НДС с аванса выданного (при получении товара)

Получили от поставщика авансовую счет фактуру, подскажите что с ней делать? как провести ее в 1с?
С 2009 года покупателям разрешено принимать НДС к вычету с оплаченных авансов поставщику. НО это не
подробнее...
спросили в Ндс
Декларация НДС
130 строка - это книга покупок ( берется
подробнее...

Уважаемые бухгалтера, подскажите, как провести данную операцию (выписка бух. газеты).
Пример. Организация - плательщик НДС, применяющая при исчислении налога на прибыль метод
подробнее...

подскажите как в 1с отразить счет-фактуру авансовую нами полученную?
Принят к вычету НДС с суммы аванса Дт 68.02 Кт 76АВ
Восстановлен к уплате в бюджет НДС,
подробнее...

Восстановление НДС в 1С 8.2
Если не брать во внимание, что товар у вас получен в январе (думаю вы ошиблись, нужно было написать
подробнее...
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот еще темы с похожими вопросами:

Восстановление НДС
Если договор не расторгнут и деньги не возвращены Вам, то не нужно. Ваш поставщик ведь заплатил
подробнее...

Скажите пож-та, строка 120 сумма НДС в декларации должна совпадать с книгой продаж?
строка 120 должна совпадать с суммой НДС по книге продаж. если у вас в книгу продаж попадает только
подробнее...

декларация по ндс
строка 70 корреспонденция счетов Дт 76АВ Кт 68/2 - НДС на аванс полученный
строка 130 =
подробнее...

На каких счетах учесть услуги подрядчиков?
расчеты с подрядчиками и поставщиками учитываются на счете 60.
Затраты по услугам относятся на
подробнее...

Помогите
вот так и напиши, только № строки поставь и копии деклараций
подробнее...

Как в 1С отражать в конце месяца авансы полученные для правильного формирования книги покупок и книги продаж?
Если у Вас не длящиеся договора (поставка электроэнергии, услу связи и т. п.) , то с-ф на аванс
подробнее...
 

Ответить на вопрос:

Имя*

E-mail:*

Текст ответа:*
Проверочный код(введите 22):*